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    小程序

    成都api质量管理体系认证,诚信经营,口碑良好

    2026-10-01 12:27:01 1100次浏览
    价 格:面议

    材料与供应链追溯文件(可追溯性铁律)

    材料证书(MTC)

    含化学成分、力学性能、热处理状态、炉批号,符合 API 与 ASME Section II 标准,关键材料需提供 NACE MR0175 抗硫证明。

    材料入库检验记录:尺寸、外观、硬度、光谱分析,可追溯至批次与供应商。

    供应商管理文件

    合格供方名录、供应商评价报告、年度审核记录,覆盖原材料 / 外购件(如钢材、密封件)。

    外购件合规证明:供应商 API 认证证书、材质报告、型式试验报告,确保供应链合规。

    文件管控:建立全生命周期管理体系,确保版本

    文件编制规范

    核心文件(质量手册、程序文件)需为英文版本,术语与 API 标准保持一致(如 “traceability” 译为 “可追溯性” 而非 “跟踪性”)。

    文件结构清晰:封面标注版本号 / 生效日期、目录对应标准条款、正文明确职责 / 流程 / 记录要求、附件含表单模板。

    文件审批与发放

    建立文件审批流程:编制→审核(技术 / 质量部门)→批准(管理者代表),留存审批签字记录,杜绝无授权文件生效。

    实施受控发放:所有现场使用的文件加盖 “受控章”,发放台账记录领用部门 / 人员 / 份数;作废文件回收销毁,留存作废记录,防止新旧版本混用。

    文件变更管理

    标准更新或审核发现问题时,启动变更申请流程,评估变更对体系、产品的影响,修订文件后重新审批发放。

    变更记录需留存:变更原因、变更内容、审批意见、发放范围,确保变更可追溯。

    通过内审、管理评审提前排查问题

    内部审核(至少每年 1 次,覆盖全范围)

    成立内审组:成员需经培训持证,独立于被审核部门,避免利益冲突。

    审核依据:API 标准、质量手册、程序文件,审核重点为文件与实际执行的一致性(如查程序文件要求的 “设备校准” 是否真的执行,是否留存校准证书)。

    出具内审报告:列出不符合项,明确整改责任部门 / 期限 / 措施,跟踪整改验证结果,形成 “发现问题→整改→验证” 闭环。

    管理评审(至少每年 1 次,管理者主持)

    评审输入:内审结果、客户反馈、产品符合性、标准更新、风险识别、上次评审整改情况。

    评审输出:体系改进决策(如资源投入、文件修订)、产品质量改进措施,留存评审记录,作为体系持续有效运行的证据。

    提前自查,确保现场与文件一致

    审核前自查

    对照符合性矩阵表核查所有文件、记录是否齐全;

    核查设备校准状态:所有检测设备(如探伤仪、压力试验机)校准证书在有效期内,校准标识清晰;

    核查人员资质:焊工、NDT 检测人员等关键岗位证书有效,培训记录齐全;

    核查API 标志使用:仅在认证范围内产品标注,标志样式符合 API 要求,留存使用台账。

    审核中积极配合,及时整改

    安排熟悉标准和文件的人员对接审核员,准确提供所需文件、记录;

    对审核员提出的不符合项,深入分析根本原因,制定可验证的纠正措施(如 “文件遗漏条款”→ 修订文件 + 培训人员;“记录不全”→ 补充记录 + 优化表单);

    整改证据需客观、充分(如修订后的文件、培训签到表、补充的记录),提交审核员验证。

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