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    四川API 会标认证费用报价,丰富的经验,让您放心

    2026-10-08 12:49:01 980次浏览
    价 格:面议

    产品测试与检验记录(性能合规证据)

    第三方 / 型式测试报告

    由 API 认可机构出具,覆盖关键指标:

    力学性能:拉伸 / 屈服 / 冲击 / CVN(如 API 5L 低温韧性)、硬度测试。

    压力试验:水压 / 气压 / 气密性(如 API 6D 阀门)、全尺寸爆破 / 静压试验。

    特殊测试:防火(API 607)、抗硫(NACE MR0175)、无损检测(RT/UT/MT/PT)。

    出厂检验记录

    批次检验台账:尺寸、外观、压力试验、无损检测结果,关联产品序列号 / 批次号。

    不合格品处置记录:标识、隔离、评审、返工 / 报废流程,含纠正措施与效果验证,形成闭环。

    批次追溯与标志管理文件(合规使用要求)

    产品追溯台账:序列号 / 批次号→原材料批次→工艺记录→检验人员→设备→测试报告,全流程可正向 / 反向追溯。

    API 标志使用文件:标志使用承诺书、标志备案表、产品标注样例,承诺不超认证范围标注,留存使用台账。

    文件准备避坑要点

    所有核心文件需为英文,避免翻译错误;关键数据(如测试结果)需保留原始单位与精度。

    记录保存期限≥3 年,确保监督审核时可追溯;定期更新 API 标准与体系文件版本。

    提前核对符合性矩阵表,确保无条款遗漏;测试报告需由 API 认可机构出具,避免无效报告。

    通过内审、管理评审提前排查问题

    内部审核(至少每年 1 次,覆盖全范围)

    成立内审组:成员需经培训持证,独立于被审核部门,避免利益冲突。

    审核依据:API 标准、质量手册、程序文件,审核重点为文件与实际执行的一致性(如查程序文件要求的 “设备校准” 是否真的执行,是否留存校准证书)。

    出具内审报告:列出不符合项,明确整改责任部门 / 期限 / 措施,跟踪整改验证结果,形成 “发现问题→整改→验证” 闭环。

    管理评审(至少每年 1 次,管理者主持)

    评审输入:内审结果、客户反馈、产品符合性、标准更新、风险识别、上次评审整改情况。

    评审输出:体系改进决策(如资源投入、文件修订)、产品质量改进措施,留存评审记录,作为体系持续有效运行的证据。

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